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        省紀委省監察廳2017年度部門決算公開

        編輯:蔣偉 發表時間:2018-08-23 17:52 來源:三湘風紀網

          省紀委省監察廳2017年度部門決算公開

          目 錄

          第一部分 省紀委省監察廳概況

          一、部門職責

          二、機構設置

          第二部分 省紀委省監察廳2017年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          第三部分 省紀委省監察廳2017年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

          六、關于2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

          七、預算績效情況說明

          八、其他重要事項的情況說明

          第四部分 名詞解釋

         

          第一部分 省紀委省監察廳概況

          一、部門職責

          (一)黨的紀律檢查工作方面的主要職責

          1.貫徹落實黨中央、中央紀委和省委加強黨風廉政建設和黨紀檢查的指示、決定,領導全省和中央在湘單位黨的紀律檢查工作。

          2.維護黨的章程和其他重要規章制度,協助省委整頓黨風,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,重點檢查監督地(廳)級黨員領導干部執行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風等方面的情況。

          3.負責對黨員進行紀律教育,作出關于維護黨紀的決定。

          4.負責檢查并處理全省各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律、法令的重要或復雜的案件,按照管理權限決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,保護黨員的民主權利和合法權益。

          5.協助省委組織、協調、指導各執法、執紀、監管部門開展反腐敗斗爭。

          6.調查各級黨組織和黨員遵紀守法情況,研究黨風黨紀問題,建立健全黨內法規、制度。

          7.按照干部管理權限,配合省委組織部對市州紀委和省直廳局級單位紀檢組(紀委)領導干部進行考察、調整和任免。指導各級紀檢干部的業務培訓。

          8.承辦省委和中央紀委授權或交辦的其他事項。

          (二)行政監察方面的主要職責

          1.貫徹落實國務院、監察部和省政府有關行政監察工作的指示,領導全省和指導中央在湘單位的行政監察工作。

          2.按照分級管理制度原則,監督檢查省人民政府各部門及其國家公務員;省人民政府及其各部門任命的其他人員;省轄市、自治州人民政府及其領導人員、省屬企事業單位及其由國家行政機關任命的領導干部執行國家法律、法規政策、決定、命令的情況。

          3.調查監察對象遵紀守法的情況,查處監察對象違反國家法律、法規、政策、決定、命令的情況以及違法違紀行為,審理決定或建議對其做出行政處分。

          4.受理個人和單位對監察對象的檢舉、控告,受理監察對象不服行政處分的申訴。保護監察對象的正當權利和合法權益。

          5.研究政風政紀中帶普遍性、傾向性的問題,制定地方性行政監察規章制度,并組織實施。

          6.按照干部管理權限,配合市州黨委和省直有關部門黨委(黨組)對市州監察局和省直廳局級單位監察室(處)領導干部進行考察、調整、任免和培訓。

          7.承辦省人民政府和監察部授權或交辦的其他事項。

          二、機構設置

          湖南省紀委省監察廳設辦公廳、組織部、宣傳部、研究室、法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一、二、三、四、五、六、七紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、預防腐敗室等18個內設機構和機關黨委、離退休人員管理服務處;以及下屬信息中心、案件管理中心、紀檢監察干部培訓中心、財務核查中心等4個事業單位。

         

          第二部分 省紀委省監察廳2017年度部門決算表

        收入支出決算公開表
        財決公開01表
        部門:中共湖南省紀委省監察廳
        收入 支出
        項目 行次 金額 項目 行次 金額
        欄次   1 欄次   2
        一、財政撥款收入 1 7,203.18 一、一般公共服務支出 30 6,876.54
          其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
        二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 32 0.00
        三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 8.00
        四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 34 117.53
        五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 35 0.00
        六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 36 0.00
          8   八、社會保障和就業支出 37 764.23
          9   九、醫療衛生與計劃生育支出 38 321.80
          10   十、節能環保支出 39 0.00
          11   十一、城鄉社區支出 40 0.00
          12   十二、農林水支出 41 0.00
          13   十三、交通運輸支出 42 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 43 0.00
          15   十五、商業服務業等支出 44 0.00
          16   十六、金融支出 45 0.00
          17   十七、援助其他地區支出 46 0.00
          18   十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00
          19   十九、住房保障支出 48 368.00
          20   二十、糧油物資儲備支出 49 0.00
          21   二十一、其他支出 50 0.00
        本年收入合計 22 7,203.18 本年支出合計 51 8,456.10
        用事業基金彌補收支差額 23 0.00 結余分配 52 0.00
        年初結轉和結余 24 1,444.43   其中:提取職工福利基金 53 0.00
          其中:項目支出結轉和結余 25 686.18         轉入事業基金 54 0.00
          26   年末結轉和結余 55 191.51
          27     其中:項目支出結轉和結余 56 122.46
          28     57  
        總計 29 8,647.61 總計 58 8,647.61
        注:1.本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)批復進行公開。
            2.本表含政府性基金預算財政撥款。
            3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

         

        收入決算公開表
        財決公開02表
        部門:中共湖南省紀委省監察廳
        科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計 7,203.18 7,203.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務支出 5,674.12 5,674.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務 17.35 17.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010102   一般行政管理事務 17.35 17.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20111 紀檢監察事務 5,655.77 5,655.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20136 其他共產黨事務支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013602   一般行政管理事務 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        205 教育支出 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20508 進修及培訓 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2050803   培訓支出 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化體育與傳媒支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20799 其他文化體育與傳媒支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2079999   其他文化體育與傳媒支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業支出 707.05 707.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業單位離退休 707.05 707.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080504   未歸口管理的行政單位離退休 279.55 279.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 427.50 427.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫療衛生與計劃生育支出 321.00 321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 21011 321.00 321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   2101101 321.00 321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 368.00 368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 368.00 368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 320.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210203   購房補貼 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:1.本表依據《收入決算表》(財決03表)批復進行公開。
            2.本表含政府性基金預算財政撥款。
            3.本表公開到項級科目。
            4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

         

        支出決算公開表
        財決公開03表
        部門:中共湖南省紀委省監察廳
        科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計 8,456.10 6,463.52 1,992.58 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務支出 6,876.54 4,999.14 1,877.40 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務 17.35 0.00 17.35 0.00 0.00 0.00
        2010102   一般行政管理事務 17.35 0.00 17.35 0.00 0.00 0.00
        20104 發展與改革事務 357.96 0.00 357.96 0.00 0.00 0.00
        2010499   其他發展與改革事務支出 357.96 0.00 357.96 0.00 0.00 0.00
        20111 紀檢監察事務 6,500.23 4,999.14 1,501.09 0.00 0.00 0.00
        20136 其他共產黨事務支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
        2013602   一般行政管理事務 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
        204 公共安全支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
        20406 司法 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
        2040602   一般行政管理事務 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
        205 教育支出 117.53 10.35 107.18 0.00 0.00 0.00
        20508 進修及培訓 117.53 10.35 107.18 0.00 0.00 0.00
        2050803   培訓支出 117.53 10.35 107.18 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業支出 764.23 764.23 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業單位離退休 762.31 762.31 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080504   未歸口管理的行政單位離退休 334.81 334.81 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 427.50 427.50 0.00 0.00 0.00 0.00
        20899 其他社會保障和就業支出 1.92 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00
        2089901   其他社會保障和就業支出 1.92 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫療衛生與計劃生育支出 321.80 321.80 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 21011 321.80 321.80 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   2101101 321.00 321.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101199   2101199 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 368.00 368.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 368.00 368.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 320.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210203   購房補貼 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:1.本表依據《支出決算表》(財決04表)批復進行公開。
            2.本表含政府性基金預算財政撥款。
            3.本表公開到項級科目。
            4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

         

        財政撥款收入支出決算公開表
        財決公開04表
        部門:中共湖南省紀委省監察廳
        收     入 支     出
        項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
        欄次   1 欄次   2 3 4
        一、一般公共預算財政撥款 1 7,203.18 一、一般公共服務支出 28 7,042.31 7,042.31 0.00
        二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
          3   三、國防支出 30 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 31 8.00 8.00 0.00
          5   五、教育支出 32 117.53 117.53 0.00
          6   六、科學技術支出 33 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化體育與傳媒支出 34 18.00 18.00 0.00
          8   八、社會保障和就業支出 35 771.97 771.97 0.00
          9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 321.80 321.80 0.00
          10   十、節能環保支出 37 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城鄉社區支出 38 0.00 0.00 0.00
          12   十二、農林水支出 39 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通運輸支出 40 0.00 0.00 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
          15   十五、商業服務業等支出 42 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地區支出 44 0.00 0.00 0.00
          18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 46 368.00 368.00 0.00
          20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計 22 7,203.18 本年支出合計 49 8,456.10 8,456.10 0.00
        年初財政撥款結轉和結余 23 1,444.43 年末財政撥款結轉和結余 50 191.51 191.51 0.00
          一般公共預算財政撥款 24 1,444.43   51      
          政府性基金預算財政撥款 25 0.00   52      
          26     53      
        總計 27 8,647.61 總計 54 8,647.61 8,647.61 0.00
        注:1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)批復進行公開。
            2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

         

         

        一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
        財決公開06表
        部門:中共湖南省紀委省監察廳
        人員經費 公用經費
        科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
        301 工資福利支出 4,675.24 302 商品和服務支出 914.48 310 其他資本性支出 25.59
        30101   基本工資 1,086.47 30201   辦公費 19.98 31001   房屋建筑物購建 0.00
        30102   津貼補貼 870.60 30202   印刷費 15.04 31002   辦公設備購置 25.59
        30103   獎金 1,875.63 30203   咨詢費 0.00 31003   專用設備購置 0.00
        30104   其他社會保障繳費 358.35 30204   手續費 0.00 31005   基礎設施建設 0.00
        30106   伙食補助費 0.00 30205   水費 15.69 31006   大型修繕 0.00
        30107   績效工資 0.00 30206   電費 75.52 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00
        30108   機關事業單位基本養老保險繳費 358.22 30207   郵電費 29.42 31008   物資儲備 0.00
        30109   職業年金繳費 0.00 30208   取暖費 10.00 31009   土地補償 0.00
        30199   其他工資福利支出 125.96 30209   物業管理費 79.25 31010   安置補助 0.00
        303 對個人和家庭的補助 848.21 30211   差旅費 78.66 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
        30301   離休費 86.43 30212   因公出國(境)費用 0.00 31012   拆遷補償 0.00
        30302   退休費 0.00 30213   維修(護)費 37.64 31013   公務用車購置 0.00
        30303   退職(役)費 0.00 30214   租賃費 6.13 31019   其他交通工具購置 0.00
        30304   撫恤金 21.64 30215   會議費 18.45 31020   產權參股 0.00
        30305   生活補助 16.31 30216   培訓費 10.35 31099   其他資本性支出 0.00
        30306   救濟費 0.00 30217   公務接待費 73.18 304 對企事業單位的補貼 0.00
        30307   醫療費 73.75 30218   專用材料費 0.00 30401   企業政策性補貼 0.00
        30308   助學金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 30402   事業單位補貼 0.00
        30309   獎勵金 212.72 30225   專用燃料費 0.00 30403   財政貼息 0.00
        30310   生產補貼 0.00 30226   勞務費 2.94 30499   其他對企事業單位的補貼 0.00
        30311   住房公積金 320.07 30227   委托業務費 0.00 307 債務利息支出 0.00
        30312   提租補貼 0.00 30228   工會經費 41.40 30701   國內債務付息 0.00
        30313   購房補貼 51.77 30229   福利費 22.77 30707   國外債務付息 0.00
        30314   采暖補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 126.56 399 其他支出 0.00
        30315   物業服務補貼 26.64 30239   其他交通費用 240.96 39906   贈與 0.00
        30399   其他對個人和家庭的補助支出 38.88 30240   稅金及附加費用 0.00      
              30299   其他商品和服務支出 10.54      
        人員經費合計 5,523.45 公用經費合計 940.07
        注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)批復進行公開。        
            2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

         

        政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
        財決公開07表
        部門:中共湖南省紀委省監察廳
        科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
        合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
        項目支出結轉 項目支出結余
        欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計                          
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
        注:1.本表依據《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)批復進行公開。
            2.本表公開到項級科目。
            3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

         

        一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表
        財決公開08表
        編制單位:中共湖南省紀委省監察廳
        預算數 決算數
        合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
        小計 公務用車

        購置費
        公務用車

        運行費
        小計 公務用車購置費 公務用車運行費
        365.00 50.00 215.00 0.00 215.00 100.00 249.99 50.25 126.56 0.00 126.56 73.18
        注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

           

            附:省紀委省監察廳2017年度部門決算表

         

          第三部分 省紀委省監察廳2017年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          全年收支均為一般公共預算財政撥款收支。當年一般公共預算財政撥款收入7,203.18,上年結轉和結余1,444.43萬元,總計8,647.61萬元。全年支出合計8,456.1萬元,年末結轉和結余191.51萬元(2017年12月下撥的"三供一業"改革物業補貼、福利費及課題經費)。本年收入較上年增加323.71萬元,本年支出較上年增加2,025.5萬元。主要原因是2016年度與2017年度的文明獎等人員支出均在2017年度發放,并新增了大型修繕和信息網絡及軟件購置更新。

          二、收入決算情況說明

          本年收入7,203.18萬元,各項構成及占比情況是:(人大事務)一般行政管理事務17.35萬元,占比0.24%;紀檢監察事務5,655.77萬元,占比78.52%;(其他共產黨事務支出)一般行政管理事務1萬元,占比0.01%;培訓支出115萬元,占比1.6%;其他文化體育與傳媒支出18萬元,占比0.25%;未歸口管理的行政單位離退休279.55萬元,占比3.88%;機關事業單位基本養老保險繳費支出427.5萬元,占比5.93%;行政單位醫療321萬元,占比4.46%;住房公積金320萬元,占比4.44%;購房補貼48萬元,占比0.66%。上年結轉和結余1,444.43萬元(未完工程款等),總計8,647.61萬元。

          三、支出決算情況說明

          全年支出8,456.1萬元,其中基本支出6,463.52萬元,占比76.44%;項目支出 1,992.58萬元,占比23.56%。本年支出較上年增加2,025.5萬元,增幅31.5%。主要原因是2016年度與2017年度的文明獎等人員支出均在2017年度發放,并新增了大型修繕和信息網絡及軟件購置更新。

          全年支出完成年初預算的134.78%。其中,(人大事務)一般行政管理事務17.35萬元,為當年調整預算;其他發展與改革事務支出357.96萬元,指標來源于上年結轉;紀檢監察事務6,500.23萬元,完成年初預算的131.19%,決算數大于年初預算數的主要原因是行政事業單位養老保險改革、工資調整等因素相應增加支出以及差旅費等公用經費增加;(其他共產黨事務支出)一般行政管理事務1萬元,為當年調整預算;(公共安全支出)一般行政管理事務8萬元,指標來源于上年結轉;培訓支出117.53萬元,指標來源于上年結轉和結余以及本年預算,完成年初預算的100%;行政事業單位離退休762.31萬元,指標來源于上年結轉和結余以及本年預算,完成年初預算的98.91%;其他社會保障和就業支出1.92萬元,指標來源于上年結轉和結余;行政單位醫療321萬元,完成年初預算的100%;其他行政事業單位醫療支出0.8萬元,指標來源于上年結轉和結余;住房公積金320萬元,完成年初預算的100%;購房補貼48萬元,完成年初預算的100%。

          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          基本支出中人員經費5,523.45萬元,占基本支出的85.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、離休人員醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費940.07萬元,占基本支出的14.54%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

          五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          “三公”經費合計249.99萬元,其中因公出國(境)費支出50.25萬元,公務用車運行維護費126.56萬元,公務接待費支出73.18萬元。

          “三公”經費總額支出未突破預算,完成年初預算的68.49%。較上年減少13.72萬元,減幅5.2%。主要原因是,省紀委省監察廳認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約,進一步規范公務接待和公務用車運行管理,嚴格控制“三公”經費支出。具體情況如下:

          1.因公出國(境)費支出50.25萬元,完成年初預算的100.5%,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、交通費、伙食補助費、培訓費等支出。全年安排因公出國(境)2個團組,13人次。

          決算支出較年初預算超出0.25萬元,較上年增加12.88萬元,主要是因為國際反腐合作及追逃追贓工作需要。

          2.公務用車購置及運行維護費126.56萬元,當年沒有購車,費用全部為運行維護費。完成年初預算的58.87%,較上年增加2.43萬元,與上年基本持平。決算數繼續小于年初預算數的主要原因是,嚴格落實公車改革相關規定,加強公車管理。公務用車保有量30輛。

          3. 公務接待費支出73.18萬元,完成年初預算的73.18%,較上年減少29.03萬元,減幅28.4%。決算數小于年初預算數和上年決算數的主要原因是厲行節約。全年國內公務接待62批次、574人次。

          六、關于2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

          2017年度省紀委省監察廳無政府性基金預算財政撥款收支。

          七、預算績效情況的說明

          2017年,是全面落實省第十一次黨代會精神的開局之年。省委堅決貫徹落實黨中央決策部署,把全面從嚴治黨作為推進各項工作的重要保證和切入點,堅持從省委常委會做起,從黨員干部隊伍中存在的突出問題抓起,從人民群眾反映強烈的問題抓起,動真碰硬、正風肅紀,有力地推進了黨風廉政建設和反腐敗斗爭深入開展。在省委的堅強領導下,各級黨組織和紀檢監察機關認真履職、真抓實干,各方面積極支持參與,全省黨風廉政建設和反腐敗工作取得明顯成效,黨風政風氣象更新,政治生態持續好轉,反腐敗斗爭壓倒性態勢已經形成并鞏固發展。

          八、其他重要事項

          (一)機關運行經費支出情況。本部門2017 年度機關運行經費支出940.07萬元,比2016 年減少120.31萬元,減少11.35%。主要原因是厲行節約的效果。

          (二)政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額762.56萬元,其中:政府采購貨物支出762.56萬元。

          (三)國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日,本部門共有車輛30輛,其中,部級領導干部用車2 輛,一般公務用車12 輛,一般執法執勤用車16 輛;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

          第四部分 名詞解釋

          一般公共財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

          基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          “三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中:因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。

          機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。

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